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Despesas Orçamentárias

Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.

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Totais do período (2025)

Total empenhado
R$ 112.099.077,72
11.569 lançamentos
Total liquidado
R$ 103.203.958,00*
11.609 lançamentos
Total pago
R$ 98.717.153,00*
11.592 lançamentos

Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.

Ver totais mês a mês
Totais mensais de 2025
MêsEmpenhadoLiquidadoPago
JaneiroR$ 13.544.058,68R$ 7.604.424,00R$ 6.109.318,00
FevereiroR$ 7.103.216,08R$ 7.336.088,00R$ 7.670.612,00
MarçoR$ 11.858.341,42R$ 9.315.795,00R$ 8.519.853,00
AbrilR$ 7.719.594,99R$ 7.746.918,00R$ 7.123.675,00
MaioR$ 10.327.952,80R$ 8.606.772,00R$ 8.988.272,00
JunhoR$ 7.386.105,86R$ 7.515.518,00R$ 7.310.971,00
JulhoR$ 8.151.794,94R$ 8.929.183,00R$ 8.979.631,00
AgostoR$ 6.527.544,92R$ 7.319.443,00R$ 7.367.717,00
SetembroR$ 8.339.325,43R$ 8.498.114,00R$ 6.835.242,00
OutubroR$ 9.793.225,15R$ 10.157.290,00R$ 10.691.748,00
NovembroR$ 8.122.687,96R$ 8.262.764,00R$ 7.549.357,00
DezembroR$ 13.225.229,49R$ 11.911.649,00R$ 11.570.757,00

O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.

Empenhos de despesa orçamentária
EmpenhoDataCredorValor empenhadoHistóricoDetalhe
11287/202522/12/2025ANA MARTA NASCIMENTO SOARES
CPF ***.910.944-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECEPCIONISTA DA SEC. DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11287/2025
11286/202522/12/2025MARIA DA CONCEIÇAO SOARES DA SILVA
CPF ***.639.994-**
R$ 2.268,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11286/2025
11285/202522/12/2025MARIA SUELY NERY
CPF ***.911.994-**
R$ 1.738,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11285/2025
11284/202522/12/2025MARIA JOSE GALDINO
CPF ***.793.364-**
R$ 1.848,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11284/2025
11283/202522/12/2025MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
CPF ***.796.204-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11283/2025
11282/202522/12/2025MARIA DA PENHA MARCULINO
CPF ***.508.544-**
R$ 2.098,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11282/2025
11281/202522/12/2025MARIA DA PENHA DOS SANTOS
CPF ***.333.674-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11281/2025
11280/202522/12/2025MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
CPF ***.816.414-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11280/2025
11279/202522/12/2025MARIA APARECIDA MARQUES
CPF ***.541.414-**
R$ 1.738,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11279/2025
11278/202522/12/2025LUIZA TAVARES DE ASSIS
CPF ***.649.094-**
R$ 1.738,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11278/2025
11277/202522/12/2025IVANIA DE LIMA
CPF ***.431.654-**
R$ 1.818,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11277/2025
11276/202522/12/2025FREDERICO JOSÉ PEDROSA DE ALBUQUERQUE
CPF ***.865.544-**
R$ 1.898,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR ADMIONISTRATIVO DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ//2025.Detalhes do empenho 11276/2025
11275/202522/12/2025EDVANIA SIMPLICIO DA SILVA
CPF ***.619.364-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ//2025.Detalhes do empenho 11275/2025
11274/202522/12/2025EDMUNDO DOS SANTOS
CPF ***.403.674-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO ZELADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11274/2025
11273/202522/12/2025CRISTINA DO NASCIMENTO
CPF ***.580.514-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11273/2025
11272/202522/12/2025ANA PAULA VIEIRA
CPF ***.289.638-**
R$ 2.398,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11272/2025
11271/202522/12/2025ANA LUCIA FELIPE DA SILVA
CPF ***.395.224-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11271/2025
11270/202522/12/2025ANA LUCIA BRASILINO DA SILVA
CPF ***.556.224-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11270/2025
11269/202522/12/2025ADEILMA FREITAS ALMEIDA
CPF ***.497.984-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 11269/2025
11268/202522/12/2025AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA
CNPJ 35.611.154/0001-02
R$ 4.500,00VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 11268/2025
11267/202522/12/2025PLANFORTE CONSTRUO E PRESTADORA DE SERVIO EIRELI - EPP
CNPJ 15.610.424/0001-45
R$ 64.757,33VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO PADRÃO A INTEGRA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 11267/2025
11266/202522/12/2025QUALITY CONSUTORIA
CNPJ 48.235.738/0001-64
R$ 8.750,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO PODER EXECUTIVO PARECERES JURIDICOS NA LICITAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA RELATIVO A DEFESA E…Detalhes do empenho 11266/2025
11265/202522/12/2025ÉRIDA MARIA INACIO DE MÉLO
CPF ***.077.614-**
R$ 3.036,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO…Detalhes do empenho 11265/2025
11264/202522/12/2025ADRIANO LUIZ DA SILVA
CPF ***.770.824-**
R$ 500,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO (3° LUGAR).Detalhes do empenho 11264/2025
11263/202522/12/2025MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA
CPF ***.719.328-**
R$ 2.500,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 27/12/2025 (2° LUGAR).Detalhes do empenho 11263/2025

Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗

* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.

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