Portal oficial do Município

Prefeitura Municipal

Despesas Orçamentárias

Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.

Consultar empenhos

Filtrar pela classificação da despesa

Totais do período (2026)

Total empenhado
R$ 87.842.461,23
11.683 lançamentos
Total liquidado
R$ 81.271.374,00*
11.290 lançamentos
Total pago
R$ 71.459.970,00*
10.971 lançamentos

Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.

Ver totais mês a mês
Totais mensais de 2026
MêsEmpenhadoLiquidadoPago
JaneiroR$ 11.736.393,17R$ 7.413.197,00R$ 6.598.930,00
FevereiroR$ 9.052.879,96R$ 7.487.065,00R$ 7.613.878,00
MarçoR$ 10.503.610,79R$ 11.504.789,00R$ 9.884.070,00
AbrilR$ 9.544.889,36R$ 8.935.780,00R$ 8.306.358,00
MaioR$ 8.207.854,77R$ 8.691.584,00R$ 8.002.090,00
JunhoR$ 9.589.267,52R$ 10.225.848,00R$ 8.945.233,00
JulhoR$ 9.500.883,03R$ 9.243.481,00R$ 9.161.531,00
AgostoR$ 7.848.046,31R$ 7.654.256,00R$ 6.829.888,00
SetembroR$ 11.063.550,30R$ 9.896.465,00R$ 5.947.529,00
OutubroR$ 795.086,02R$ 218.909,00R$ 170.463,00
NovembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
DezembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.

Empenhos de despesa orçamentária
EmpenhoDataCredorValor empenhadoHistóricoDetalhe
11709/202601/10/2026SERGIO ANDRADE DE SOUZA
CPF ***.361.804-**
R$ 1.578,35VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026Detalhes do empenho 11709/2026
11708/202601/10/2026SANDRO ANDRE DO NASCIMENTO
CPF ***.584.754-**
R$ 2.632,03VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026.Detalhes do empenho 11708/2026
11707/202601/10/2026SANDRO ALVES FERNANDES
CPF ***.648.474-**
R$ 1.865,72VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026.Detalhes do empenho 11707/2026
11706/202601/10/2026SAMARA BARBOSA DO NASCIMENTO
CPF ***.627.564-**
R$ 1.578,35VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026.Detalhes do empenho 11706/2026
11705/202601/10/2026ROSILENE PROCOPIO DA SILVA
CPF ***.371.574-**
R$ 2.028,56VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SAUDE BUCAL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026.Detalhes do empenho 11705/2026
11704/202601/10/2026ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO
CPF ***.201.664-**
R$ 2.915,68VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026.Detalhes do empenho 11704/2026
11703/202601/10/2026RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA
CPF ***.792.204-**
R$ 3.081,49VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026.Detalhes do empenho 11703/2026
11702/202601/10/2026RAYANE FABRICIO DA SILVA
CPF ***.082.824-**
R$ 3.157,89VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026.Detalhes do empenho 11702/2026
11701/202601/10/2026RAISSA FLORIANO PAIVA
CPF ***.807.274-**
R$ 3.695,56VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026.Detalhes do empenho 11701/2026
11700/202601/10/2026PAULO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA
CPF ***.214.564-**
R$ 2.287,19VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026.Detalhes do empenho 11700/2026
11699/202601/10/2026MARIZA HELENA FREIRE DA NOBREGA
CPF ***.803.654-**
R$ 2.755,60VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026.Detalhes do empenho 11699/2026
11698/202601/10/2026MARINALVA LIMA DO NASCIMENTO
CPF ***.196.174-**
R$ 2.028,56VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DENTISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026.Detalhes do empenho 11698/2026
11697/202601/10/2026MARILIA FERNANDES DA SILVA
CPF ***.938.624-**
R$ 3.379,77VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026.Detalhes do empenho 11697/2026
11696/202601/10/2026CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA
CNPJ 09.123.654/0001-87
R$ 56,28VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UBS DESSE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026.Detalhes do empenho 11696/2026
11695/202601/10/2026ENERGISA
CNPJ 09.095.183/0001-40
R$ 375,77VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026.Detalhes do empenho 11695/2026
11694/202601/10/2026ENERGISA
CNPJ 09.095.183/0001-40
R$ 46,65VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO ANCORA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2026.Detalhes do empenho 11694/2026
11693/202601/10/2026ENERGISA
CNPJ 09.095.183/0001-40
R$ 841,63VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO LOCAL QUE ESTÁ SERVINDO A ESCOLA JOSÉ DA CUNHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO…Detalhes do empenho 11693/2026
11692/202601/10/2026ENERGISA
CNPJ 09.095.183/0001-40
R$ 651,16VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026.Detalhes do empenho 11692/2026
11691/202601/10/2026ANIELLY GOMES
CPF ***.684.084-**
R$ 2.712,00VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOP - 0D48 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES, NO MES DE SET/2026.Detalhes do empenho 11691/2026
11690/202601/10/2026GEOVANE GUILHERME DA SILVA
CNPJ 31.283.109/0001-07
R$ 1.445,00Aquisição de extintores de incêndio, placas de sinalização e demarcação de piso para escola CMEI JÚLIA PAIVA.Detalhes do empenho 11690/2026
11689/202601/10/2026MARCELO PINHEIRO DA SILVA
CNPJ 14.176.307/0001-52
R$ 6.000,00VALOR CORRESPONDENTE AS CONFECÇOES DE LIXEIRAS DE METAL PARA POLICLINA MUNICICIPAL EMILIA MARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.,Detalhes do empenho 11689/2026
11688/202601/10/2026AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA
CNPJ 24.122.426/0001-86
R$ 8.320,00A aquisição de vacinas antirrábicas para bovinos justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de prevenção e controle da raiva dos herbívoros no município…Detalhes do empenho 11688/2026
11687/202601/10/2026MILTON VIEGAS
CNPJ 24.279.655/0001-09
R$ 10.743,00VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESSA SECRETARIA.Detalhes do empenho 11687/2026
11686/202601/10/2026GERMANA MACHADO LIMA
CNPJ 51.712.326/0001-82
R$ 5.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS À SAÚDE, DURANTE O MES DE SET/2026.Detalhes do empenho 11686/2026
11685/202601/10/2026MILTON VIEGAS
CNPJ 24.279.655/0001-09
R$ 10.744,00VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESSA SECRETARIA.Detalhes do empenho 11685/2026

Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗

* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.

Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.