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Despesas Orçamentárias

Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.

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Totais do período (2026)

Total empenhado
R$ 87.842.461,23
11.683 lançamentos
Total liquidado
R$ 81.271.374,00*
11.290 lançamentos
Total pago
R$ 71.459.970,00*
10.971 lançamentos

Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.

Ver totais mês a mês
Totais mensais de 2026
MêsEmpenhadoLiquidadoPago
JaneiroR$ 11.736.393,17R$ 7.413.197,00R$ 6.598.930,00
FevereiroR$ 9.052.879,96R$ 7.487.065,00R$ 7.613.878,00
MarçoR$ 10.503.610,79R$ 11.504.789,00R$ 9.884.070,00
AbrilR$ 9.544.889,36R$ 8.935.780,00R$ 8.306.358,00
MaioR$ 8.207.854,77R$ 8.691.584,00R$ 8.002.090,00
JunhoR$ 9.589.267,52R$ 10.225.848,00R$ 8.945.233,00
JulhoR$ 9.500.883,03R$ 9.243.481,00R$ 9.161.531,00
AgostoR$ 7.848.046,31R$ 7.654.256,00R$ 6.829.888,00
SetembroR$ 11.063.550,30R$ 9.896.465,00R$ 5.947.529,00
OutubroR$ 795.086,02R$ 218.909,00R$ 170.463,00
NovembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
DezembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.

Empenhos de despesa orçamentária
EmpenhoDataCredorValor empenhadoHistóricoDetalhe
722/202626/01/2026SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS
CNPJ 57.995.982/0001-16
R$ 950,00VALOR CORRESPONDENTE A COFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO.Detalhes do empenho 722/2026
721/202626/01/2026FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS
CNPJ 12.359.017/0001-19
R$ 60.000,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA CONTINUA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.Detalhes do empenho 721/2026
720/202626/01/2026SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA
CNPJ 08.761.132/0001-48
R$ 383,25VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARI OFICIAL DO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 720/2026
719/202626/01/2026ENERGISA
CNPJ 09.095.183/0001-40
R$ 500,59VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 719/2026
718/202626/01/2026WESLLEY DE ANDRADE FERNANDES
CPF ***.253.064-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBAS SUBMERSAS EM MASSANGANA DOIS E TRES.Detalhes do empenho 718/2026
717/202626/01/2026ENERGISA
CNPJ 09.095.183/0001-40
R$ 400,00VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 717/2026
716/202626/01/2026FLAVIO ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF ***.745.374-**
R$ 1.580,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.Detalhes do empenho 716/2026
715/202626/01/2026GABRIELLA SOUZA DE MELO
CPF ***.825.454-**
R$ 2.000,00VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUSTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/ 2025.Detalhes do empenho 715/2026
714/202626/01/2026COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA
CNPJ 18.785.851/0001-52
R$ 14.447,48VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 714/2026
713/202626/01/2026ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS
CPF ***.849.014-**
R$ 1.518,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE…Detalhes do empenho 713/2026
712/202626/01/2026RS CONTABILIDADE
CNPJ 54.415.798/0001-61
R$ 4.090,00VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.Detalhes do empenho 712/2026
711/202626/01/2026EDUARDO DE MELO MENDES SALUSTIANO
CPF ***.705.564-**
R$ 400,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALDetalhes do empenho 711/2026
710/202623/01/2026MANOEL JUVINO DA SILVA
CPF ***.040.534-**
R$ 1.580,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CALCETERIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES.Detalhes do empenho 710/2026
709/202623/01/2026COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA
CNPJ 18.785.851/0001-52
R$ 21.847,57VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 709/2026
708/202623/01/2026WINLINDINDESON CARNEIRO DA SILVA
CPF ***.466.664-**
R$ 1.668,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.Detalhes do empenho 708/2026
707/202623/01/2026MARCIA DA PENHA CUNHA BERNARDO
CPF ***.047.584-**
R$ 1.668,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZ/2025Detalhes do empenho 707/2026
705/202623/01/2026MILTON VIEGAS
CNPJ 24.279.655/0001-09
R$ 4.920,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 705/2026
704/202623/01/2026MILTON VIEGAS
CNPJ 24.279.655/0001-09
R$ 4.715,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 704/2026
703/202623/01/2026MILTON VIEGAS
CNPJ 24.279.655/0001-09
R$ 4.510,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 703/2026
702/202623/01/2026MILTON VIEGAS
CNPJ 24.279.655/0001-09
R$ 4.510,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 702/2026
701/202623/01/2026MILTON VIEGAS
CNPJ 24.279.655/0001-09
R$ 4.920,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICILOS DESSA SECRETARIA, CONFORMME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 701/2026
700/202623/01/2026MARIA BETANIA TRAJANO DO NASCIMENTO
CPF ***.155.294-**
R$ 300,00VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALDetalhes do empenho 700/2026
699/202623/01/2026DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA
CNPJ 10.867.871/0001-60
R$ 510,99VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXODetalhes do empenho 699/2026
698/202623/01/2026MARILENE DA CONCEIÇÃO
CPF ***.218.044-**
R$ 400,00VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALDetalhes do empenho 698/2026
697/202623/01/2026ADRIANO SANTOS DA SILVA
CPF ***.572.114-**
R$ 400,00VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALDetalhes do empenho 697/2026

Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗

* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.

Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.