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Despesas Orçamentárias

Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.

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Totais do período (2026)

Total empenhado
R$ 87.842.461,23
11.683 lançamentos
Total liquidado
R$ 81.271.374,00*
11.290 lançamentos
Total pago
R$ 71.459.970,00*
10.971 lançamentos

Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.

Ver totais mês a mês
Totais mensais de 2026
MêsEmpenhadoLiquidadoPago
JaneiroR$ 11.736.393,17R$ 7.413.197,00R$ 6.598.930,00
FevereiroR$ 9.052.879,96R$ 7.487.065,00R$ 7.613.878,00
MarçoR$ 10.503.610,79R$ 11.504.789,00R$ 9.884.070,00
AbrilR$ 9.544.889,36R$ 8.935.780,00R$ 8.306.358,00
MaioR$ 8.207.854,77R$ 8.691.584,00R$ 8.002.090,00
JunhoR$ 9.589.267,52R$ 10.225.848,00R$ 8.945.233,00
JulhoR$ 9.500.883,03R$ 9.243.481,00R$ 9.161.531,00
AgostoR$ 7.848.046,31R$ 7.654.256,00R$ 6.829.888,00
SetembroR$ 11.063.550,30R$ 9.896.465,00R$ 5.947.529,00
OutubroR$ 795.086,02R$ 218.909,00R$ 170.463,00
NovembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
DezembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.

Empenhos de despesa orçamentária
EmpenhoDataCredorValor empenhadoHistóricoDetalhe
670/202609/01/2026MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO
CNPJ 59.463.801/0001-36
R$ 1.507,50VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE REDE CABEADA SEM FUI WIFI, RELATIVO AO MES DEZ/2025.Detalhes do empenho 670/2026
669/202609/01/2026ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME
CNPJ 26.601.495/0001-06
R$ 90.152,60VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.Detalhes do empenho 669/2026
668/202609/01/2026FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA
CPF ***.112.024-**
R$ 1.000,00VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES DURANTE O PERIODO DE REFORMA.Detalhes do empenho 668/2026
667/202609/01/2026JARDRIELE CORREIA DE BRITO SILVA
CPF ***.707.474-**
R$ 400,00VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA IIIDetalhes do empenho 667/2026
666/202609/01/2026VALDICLEIA BARBOSA A. CAVALCANTE
CPF ***.641.354-**
R$ 500,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA GUARDAR OS ENFEITES NATALINOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, COM…Detalhes do empenho 666/2026
665/202609/01/2026CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP
CNPJ 09.234.399/0001-40
R$ 890,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LIXOS HOSPITALARES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.Detalhes do empenho 665/2026
664/202609/01/2026ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA
CNPJ 42.169.725/0001-58
R$ 2.252,00VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS CULTURAIS.Detalhes do empenho 664/2026
663/202609/01/2026SADY GOMES DA SILVA
CNPJ 17.313.694/0001-10
R$ 1.600,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM AR CONDIDICIONADOS DESSA SECRETARIA.Detalhes do empenho 663/2026
662/202609/01/2026RENATO SABINO DA COSTA
CNPJ 27.726.081/0001-68
R$ 30.000,00VALOR CORRESPONDENTE AO PROJETO E EXERCULÇÃO DE DECORAÇÃO REFERENTE AOS FESTEJOS NATALINOS NAS AVENIDAS EW PRAÇAS DESTE MUNICIPIO.Detalhes do empenho 662/2026
661/202609/01/2026RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418
CNPJ 44.267.297/0001-21
R$ 2.840,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES DESSA SECRETARIA,NO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 661/2026
660/202609/01/2026QUALITY CONSUTORIA
CNPJ 48.235.738/0001-64
R$ 8.750,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO PODER EXECULTIVO,PARECERES JURIDICOS NA LICITAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA, NI MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 660/2026
659/202609/01/2026MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME
CNPJ 19.167.759/0001-91
R$ 3.500,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DEZ/2025.Detalhes do empenho 659/2026
658/202609/01/2026RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418
CNPJ 44.267.297/0001-21
R$ 1.278,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA NO MES DEZ/2025.Detalhes do empenho 658/2026
657/202609/01/2026MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA
CNPJ 05.992.877/0001-20
R$ 40.966,00VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.Detalhes do empenho 657/2026
656/202609/01/2026CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA
CPF ***.833.258-**
R$ 1.480,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA CHAMADA ESCOLAR 2026.Detalhes do empenho 656/2026
655/202609/01/2026SEBASTIÃO MANOEL DE LIMA FILHO
CPF ***.712.884-**
R$ 2.110,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 655/2026
654/202609/01/2026MILTON VIEGAS
CNPJ 24.279.655/0001-09
R$ 11.381,00VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (QFR-6G52).Detalhes do empenho 654/2026
653/202609/01/2026MILTON VIEGAS
CNPJ 24.279.655/0001-09
R$ 9.277,00VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (RLZ-6J83).Detalhes do empenho 653/2026
652/202609/01/2026MILTON VIEGAS
CNPJ 24.279.655/0001-09
R$ 14.043,00VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (NQC-1332).Detalhes do empenho 652/2026
651/202609/01/2026MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA
CPF ***.931.354-**
R$ 2.680,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 651/2026
650/202609/01/2026MILTON VIEGAS
CNPJ 24.279.655/0001-09
R$ 8.207,00VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (NPR-6753).Detalhes do empenho 650/2026
649/202609/01/2026AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA
CPF ***.778.934-**
R$ 2.680,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 649/2026
648/202609/01/2026MILTON VIEGAS
CNPJ 24.279.655/0001-09
R$ 9.294,00VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR (OGD-5784).Detalhes do empenho 648/2026
647/202609/01/2026GEOVANIA MARIA DA CRUZ
CPF ***.871.944-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 647/2026
646/202609/01/2026ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS
CPF ***.749.684-**
R$ 1.650,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ECOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 646/2026

Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗

* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.

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