Portal oficial do Município

Prefeitura Municipal

Despesas Orçamentárias

Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.

Consultar empenhos

Filtrar pela classificação da despesa

Totais do período (2026)

Total empenhado
R$ 87.842.461,23
11.683 lançamentos
Total liquidado
R$ 81.271.374,00*
11.290 lançamentos
Total pago
R$ 71.459.970,00*
10.971 lançamentos

Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.

Ver totais mês a mês
Totais mensais de 2026
MêsEmpenhadoLiquidadoPago
JaneiroR$ 11.736.393,17R$ 7.413.197,00R$ 6.598.930,00
FevereiroR$ 9.052.879,96R$ 7.487.065,00R$ 7.613.878,00
MarçoR$ 10.503.610,79R$ 11.504.789,00R$ 9.884.070,00
AbrilR$ 9.544.889,36R$ 8.935.780,00R$ 8.306.358,00
MaioR$ 8.207.854,77R$ 8.691.584,00R$ 8.002.090,00
JunhoR$ 9.589.267,52R$ 10.225.848,00R$ 8.945.233,00
JulhoR$ 9.500.883,03R$ 9.243.481,00R$ 9.161.531,00
AgostoR$ 7.848.046,31R$ 7.654.256,00R$ 6.829.888,00
SetembroR$ 11.063.550,30R$ 9.896.465,00R$ 5.947.529,00
OutubroR$ 795.086,02R$ 218.909,00R$ 170.463,00
NovembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
DezembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.

Empenhos de despesa orçamentária
EmpenhoDataCredorValor empenhadoHistóricoDetalhe
388/202609/01/2026MARIA EDILEUZA LUCAS DOS SANTOS
CPF ***.160.964-**
R$ 350,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.Detalhes do empenho 388/2026
387/202609/01/2026JOSEFA PEDRO GONÇALVES DA SILVA
CPF ***.217.574-**
R$ 300,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.Detalhes do empenho 387/2026
386/202609/01/2026MARIA DO AMPARO DE LIMA SOARES
CPF ***.287.484-**
R$ 200,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.Detalhes do empenho 386/2026
385/202609/01/2026ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA
CNPJ 26.995.037/0001-90
R$ 61.200,00Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e JurídicaDetalhes do empenho 385/2026
384/202609/01/2026O E L RENT A CAR
CNPJ 02.401.445/0001-09
R$ 14.980,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.Detalhes do empenho 384/2026
383/202609/01/2026ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA
CNPJ 26.995.037/0001-90
R$ 7.170,00VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECREARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 383/2026
382/202609/01/2026ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA
CNPJ 26.995.037/0001-90
R$ 13.007,80VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECREARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 382/2026
381/202609/01/2026JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES
CNPJ 53.931.307/0001-72
R$ 1.471,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE VARIOS VAZOS DE PLANTAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.Detalhes do empenho 381/2026
380/202609/01/2026O E L RENT A CAR
CNPJ 02.401.445/0001-09
R$ 2.820,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.Detalhes do empenho 380/2026
379/202609/01/2026ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ 37.735.608/0001-74
R$ 195.530,00VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2026.Detalhes do empenho 379/2026
378/202609/01/2026O E L RENT A CAR
CNPJ 02.401.445/0001-09
R$ 41.620,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.Detalhes do empenho 378/2026
377/202609/01/2026OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA
CNPJ 00.518.251/0002-43
R$ 4.839,86VALOR CORRESPONDENTE AS CONSULTAS ESPECFIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DIAGNOSTICOS COM GLAUCOMA,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 377/2026
376/202609/01/2026EDMILSON DE LIMA
CNPJ 30.993.628/0001-04
R$ 3.300,00VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS REALIZADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.Detalhes do empenho 376/2026
375/202609/01/2026EDMILSON DE LIMA
CNPJ 30.993.628/0001-04
R$ 2.700,00VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS REALIZADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.Detalhes do empenho 375/2026
374/202609/01/2026EDMILSON DE LIMA
CNPJ 30.993.628/0001-04
R$ 3.112,00VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS REALIZADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.Detalhes do empenho 374/2026
373/202609/01/2026EDMILSON DE LIMA
CNPJ 30.993.628/0001-04
R$ 11.456,00VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS REALIZADOS NESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.Detalhes do empenho 373/2026
372/202609/01/2026HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA
CNPJ 00.879.217/0001-13
R$ 974,00VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Detalhes do empenho 372/2026
371/202605/01/2026LEYDIANE DA SILVA ALMEIDA
CPF ***.190.544-**
R$ 300,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL.Detalhes do empenho 371/2026
370/202605/01/2026ALYSON FRANCO DOS SANTOS
CPF ***.501.644-**
R$ 1.200,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL.Detalhes do empenho 370/2026
369/202605/01/2026ALINE SILVA DO NASCIMENTO
CPF ***.628.734-**
R$ 500,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.Detalhes do empenho 369/2026
368/202605/01/2026ALDAIR JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF ***.310.134-**
R$ 2.450,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.Detalhes do empenho 368/2026
367/202605/01/2026ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA
CPF ***.733.754-**
R$ 3.036,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.Detalhes do empenho 367/2026
366/202605/01/2026ALINE MARIA DA SILVA
CPF ***.809.864-**
R$ 3.036,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE…Detalhes do empenho 366/2026
365/202605/01/2026FERNANDA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF ***.206.504-**
R$ 3.036,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO…Detalhes do empenho 365/2026
364/202605/01/2026VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA
CPF ***.707.904-**
R$ 600,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.Detalhes do empenho 364/2026

Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗

* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.

Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.