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Despesas Orçamentárias

Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.

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Totais do período (2026)

Total empenhado
R$ 87.842.461,23
11.683 lançamentos
Total liquidado
R$ 81.271.374,00*
11.290 lançamentos
Total pago
R$ 71.459.970,00*
10.971 lançamentos

Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.

Ver totais mês a mês
Totais mensais de 2026
MêsEmpenhadoLiquidadoPago
JaneiroR$ 11.736.393,17R$ 7.413.197,00R$ 6.598.930,00
FevereiroR$ 9.052.879,96R$ 7.487.065,00R$ 7.613.878,00
MarçoR$ 10.503.610,79R$ 11.504.789,00R$ 9.884.070,00
AbrilR$ 9.544.889,36R$ 8.935.780,00R$ 8.306.358,00
MaioR$ 8.207.854,77R$ 8.691.584,00R$ 8.002.090,00
JunhoR$ 9.589.267,52R$ 10.225.848,00R$ 8.945.233,00
JulhoR$ 9.500.883,03R$ 9.243.481,00R$ 9.161.531,00
AgostoR$ 7.848.046,31R$ 7.654.256,00R$ 6.829.888,00
SetembroR$ 11.063.550,30R$ 9.896.465,00R$ 5.947.529,00
OutubroR$ 795.086,02R$ 218.909,00R$ 170.463,00
NovembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
DezembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.

Empenhos de despesa orçamentária
EmpenhoDataCredorValor empenhadoHistóricoDetalhe
363/202605/01/2026SEVERINO LUIZ FELIX FERREIRA
CPF ***.295.594-**
R$ 1.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.Detalhes do empenho 363/2026
362/202605/01/2026MARIA ANDRESSA DO NASCIMENTO LIMA
CPF ***.918.254-**
R$ 500,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.Detalhes do empenho 362/2026
361/202605/01/2026ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA
CPF ***.530.884-**
R$ 1.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.Detalhes do empenho 361/2026
360/202605/01/2026IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA
CPF ***.708.474-**
R$ 1.200,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.Detalhes do empenho 360/2026
359/202605/01/2026MIRIAM COSTA DE SOUZA
CPF ***.217.174-**
R$ 400,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.Detalhes do empenho 359/2026
358/202605/01/2026VALERIA BARBOSA PAULINO
CPF ***.675.494-**
R$ 800,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.Detalhes do empenho 358/2026
357/202605/01/2026WELLITON DE FRANÇA
CPF ***.754.104-**
R$ 1.518,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.Detalhes do empenho 357/2026
356/202605/01/2026ERIVALDO DA SILVA POLUCENA
CPF ***.605.234-**
R$ 1.518,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.Detalhes do empenho 356/2026
355/202605/01/2026RAILSON ARTUR DA SILVA
CPF ***.000.844-**
R$ 1.518,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.Detalhes do empenho 355/2026
354/202605/01/2026MARIA JOSÉ DE BRITO
CPF ***.159.204-**
R$ 2.110,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE…Detalhes do empenho 354/2026
353/202605/01/2026DANIEL DANTAS SOUZA DOS SANTOS
CPF ***.903.304-**
R$ 2.680,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.Detalhes do empenho 353/2026
352/202605/01/2026AUREA CRISTINA GOMES
CPF ***.514.194-**
R$ 2.110,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO…Detalhes do empenho 352/2026
351/202605/01/2026PAULO ROBERTO DA NOBREGA JUNIOR
CPF ***.403.674-**
R$ 2.680,00VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE…Detalhes do empenho 351/2026
350/202605/01/2026THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO
CPF ***.906.164-**
R$ 1.518,00VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,…Detalhes do empenho 350/2026
349/202605/01/2026GIZELE DA SILVA SOUZA
CPF ***.263.374-**
R$ 1.518,00VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA…Detalhes do empenho 349/2026
348/202605/01/2026LAURO SOARES DE BRITO JUNIOR
CPF ***.999.624-**
R$ 1.518,00VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES…Detalhes do empenho 348/2026
347/202605/01/2026JOSE VICTOR DA SILVA
CPF ***.746.034-**
R$ 3.036,00VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE…Detalhes do empenho 347/2026
346/202605/01/2026MARILIA GABRIELA SOUZA DA COSTA
CPF ***.879.374-**
R$ 3.036,00VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O…Detalhes do empenho 346/2026
345/202605/01/2026JUSSARA MARIA MUNIZ PESSOA SOARES
CPF ***.396.474-**
R$ 3.036,00VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE…Detalhes do empenho 345/2026
344/202605/01/2026PEDRO HENRIQUE MUNIZ PESSOA DE ALBUQUERQUE
CPF ***.075.514-**
R$ 3.036,00VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE OS…Detalhes do empenho 344/2026
343/202605/01/2026GRAZIELLA DE MELO ADOLFO
CPF ***.905.934-**
R$ 3.036,00VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ…Detalhes do empenho 343/2026
342/202605/01/2026FABIO GOMES CAVALCANTE
CPF ***.450.584-**
R$ 1.700,00VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO ÂNCORA DE COBÉ, DURANTE O MES…Detalhes do empenho 342/2026
341/202605/01/2026ANTONIO SOARES FILHO
CPF ***.174.654-**
R$ 1.700,00VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PC QUE ESTA A FAZER O TRABALHO…Detalhes do empenho 341/2026
340/202605/01/2026MARCIA SOARES DA SILVA
CPF ***.132.504-**
R$ 1.000,00VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.Detalhes do empenho 340/2026
339/202605/01/2026ALYNE KARLA DE ARAUJO CAVALCANTE
CPF ***.094.614-**
R$ 3.036,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O…Detalhes do empenho 339/2026

Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗

* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.

Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.