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Despesas Orçamentárias

Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.

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Totais do período (2026)

Total empenhado
R$ 87.842.461,23
11.683 lançamentos
Total liquidado
R$ 81.271.374,00*
11.290 lançamentos
Total pago
R$ 71.459.970,00*
10.971 lançamentos

Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.

Ver totais mês a mês
Totais mensais de 2026
MêsEmpenhadoLiquidadoPago
JaneiroR$ 11.736.393,17R$ 7.413.197,00R$ 6.598.930,00
FevereiroR$ 9.052.879,96R$ 7.487.065,00R$ 7.613.878,00
MarçoR$ 10.503.610,79R$ 11.504.789,00R$ 9.884.070,00
AbrilR$ 9.544.889,36R$ 8.935.780,00R$ 8.306.358,00
MaioR$ 8.207.854,77R$ 8.691.584,00R$ 8.002.090,00
JunhoR$ 9.589.267,52R$ 10.225.848,00R$ 8.945.233,00
JulhoR$ 9.500.883,03R$ 9.243.481,00R$ 9.161.531,00
AgostoR$ 7.848.046,31R$ 7.654.256,00R$ 6.829.888,00
SetembroR$ 11.063.550,30R$ 9.896.465,00R$ 5.947.529,00
OutubroR$ 795.086,02R$ 218.909,00R$ 170.463,00
NovembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
DezembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.

Empenhos de despesa orçamentária
EmpenhoDataCredorValor empenhadoHistóricoDetalhe
338/202605/01/2026LAURO SOARES DE BRITO NETO
CPF ***.132.904-**
R$ 3.036,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE…Detalhes do empenho 338/2026
337/202605/01/2026YARA KETLEN PESSOA SOARES
CPF ***.090.464-**
R$ 3.036,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O…Detalhes do empenho 337/2026
336/202605/01/2026JOAO SEVERINO
CPF ***.620.554-**
R$ 700,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL.Detalhes do empenho 336/2026
335/202605/01/2026RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418
CNPJ 44.267.297/0001-21
R$ 528,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE DE IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA.Detalhes do empenho 335/2026
334/202605/01/2026GEYZA ARAUJO SILVA
CPF ***.003.064-**
R$ 2.110,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE…Detalhes do empenho 334/2026
333/202605/01/2026LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA
CPF ***.270.004-**
R$ 3.036,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA…Detalhes do empenho 333/2026
332/202605/01/2026OZINALVA DE SOUZA CALDAS
CPF ***.450.757-**
R$ 3.036,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O…Detalhes do empenho 332/2026
331/202605/01/2026EDSON BATISTA DOS SANTOS
CPF ***.733.654-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CEMITÉRIO SAO JOAO BATISTA,DURANTE O MES DE NOV/2025.Detalhes do empenho 331/2026
330/202605/01/2026MIKAELEN DE LOURDES LISBOA DA SILVA
CPF ***.157.154-**
R$ 2.110,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO…Detalhes do empenho 330/2026
329/202605/01/2026KELVIN CANDIDO FERREIRA DA CUNHA
CPF ***.856.514-**
R$ 2.110,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O…Detalhes do empenho 329/2026
328/202605/01/2026JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO
CPF ***.348.294-**
R$ 1.790,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 328/2026
327/202605/01/2026MARIA ELIENE DA SILVA COSMO
CPF ***.109.934-**
R$ 2.110,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA…Detalhes do empenho 327/2026
326/202605/01/2026JACINTA DE FATIMA MARTINS DA SILVA
CPF ***.177.044-**
R$ 600,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL.Detalhes do empenho 326/2026
325/202605/01/2026RAONY JUVENCIO DA SILVA
CPF ***.423.814-**
R$ 2.110,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO,…Detalhes do empenho 325/2026
324/202605/01/2026DIEGO DE BRITO ALVES
CPF ***.484.154-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,NO MES DE DEZ/2025Detalhes do empenho 324/2026
323/202605/01/2026IVANILDO FRANCISCO DE LIMA
CPF ***.663.194-**
R$ 2.110,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE…Detalhes do empenho 323/2026
322/202605/01/2026DORIVALDO HENRIQUE BARBOSA
CPF ***.319.184-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOV/2025Detalhes do empenho 322/2026
321/202605/01/2026WANDERSON CARLOS DA SILVA
CPF ***.467.104-**
R$ 2.110,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O…Detalhes do empenho 321/2026
320/202605/01/2026GABRIELLY DE SOUZA PONCIANO
CPF ***.990.394-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UBS BARBARA STERFANY,NO MES DE NOV/2025.Detalhes do empenho 320/2026
319/202605/01/2026JOSIELE SILVA
CPF ***.886.734-**
R$ 1.518,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO…Detalhes do empenho 319/2026
318/202605/01/2026LETICIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
CPF ***.700.994-**
R$ 2.110,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES,NO MES DE DEZ/2025Detalhes do empenho 318/2026
317/202605/01/2026LUIS INACIO DA SILVA
CPF ***.588.724-**
R$ 1.518,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE…Detalhes do empenho 317/2026
316/202605/01/2026DANIEL DOS SANTOS FERREIRA
CPF ***.347.514-**
R$ 2.110,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,NO MES DE NOV/2025.Detalhes do empenho 316/2026
315/202605/01/2026ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA
CPF ***.856.324-**
R$ 3.036,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESSA SECRETARIA NO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 315/2026
314/202605/01/2026EDILENE MARIA DOS SANTOS
CPF ***.165.384-**
R$ 3.036,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 314/2026

Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗

* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.

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