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Despesas Orçamentárias

Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.

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Totais do período (2026)

Total empenhado
R$ 87.842.461,23
11.683 lançamentos
Total liquidado
R$ 81.271.374,00*
11.290 lançamentos
Total pago
R$ 71.459.970,00*
10.971 lançamentos

Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.

Ver totais mês a mês
Totais mensais de 2026
MêsEmpenhadoLiquidadoPago
JaneiroR$ 11.736.393,17R$ 7.413.197,00R$ 6.598.930,00
FevereiroR$ 9.052.879,96R$ 7.487.065,00R$ 7.613.878,00
MarçoR$ 10.503.610,79R$ 11.504.789,00R$ 9.884.070,00
AbrilR$ 9.544.889,36R$ 8.935.780,00R$ 8.306.358,00
MaioR$ 8.207.854,77R$ 8.691.584,00R$ 8.002.090,00
JunhoR$ 9.589.267,52R$ 10.225.848,00R$ 8.945.233,00
JulhoR$ 9.500.883,03R$ 9.243.481,00R$ 9.161.531,00
AgostoR$ 7.848.046,31R$ 7.654.256,00R$ 6.829.888,00
SetembroR$ 11.063.550,30R$ 9.896.465,00R$ 5.947.529,00
OutubroR$ 795.086,02R$ 218.909,00R$ 170.463,00
NovembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
DezembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.

Empenhos de despesa orçamentária
EmpenhoDataCredorValor empenhadoHistóricoDetalhe
288/202605/01/2026CLAUDIANO DA SILVA GOMES
CNPJ 59.465.215/0001-20
R$ 4.500,00VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 UM CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMAS,DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 288/2026
287/202605/01/2026FERNANDO ROZENDO
CNPJ 50.106.425/0001-58
R$ 1.362,00VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE HELENA PESSOA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2026.Detalhes do empenho 287/2026
286/202605/01/2026SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS
CNPJ 57.995.982/0001-16
R$ 1.200,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇPS PODAS EM ARVORES ALES DE CONFECCIONAR DUAS ESCADAS.Detalhes do empenho 286/2026
285/202605/01/2026SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS
CNPJ 57.995.982/0001-16
R$ 950,00VALOR CORRESPONDENTE A COFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO.Detalhes do empenho 285/2026
284/202605/01/2026GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO
CNPJ 50.418.424/0001-49
R$ 700,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO.Detalhes do empenho 284/2026
283/202605/01/2026CLEONILDO LUIZ DA SILVA
CPF ***.021.224-**
R$ 1.000,00VAÇOR CORRESPONDEANTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL.Detalhes do empenho 283/2026
282/202605/01/2026THAMYRES DIAS DANTAS
CPF ***.540.424-**
R$ 350,00VAÇOR CORRESPONDEANTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL.Detalhes do empenho 282/2026
281/202605/01/2026JOSE ANTONIO ANDRE SALES
CPF ***.883.484-**
R$ 1.518,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE O…Detalhes do empenho 281/2026
280/202605/01/2026RONALDO SALVINO
CPF ***.041.604-**
R$ 1.518,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE…Detalhes do empenho 280/2026
279/202605/01/2026RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418
CNPJ 44.267.297/0001-21
R$ 495,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA FONTE DE IMPRESSORA DO SETOR DA COORDENAÇÃO.Detalhes do empenho 279/2026
278/202605/01/2026RAFAEL EDVALDO TAVARES DA SILVA PAZ
CPF ***.657.044-**
R$ 1.518,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, DURANTE…Detalhes do empenho 278/2026
277/202605/01/2026EVERTON OTAVIO DA SILVA
CPF ***.132.654-**
R$ 3.036,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO…Detalhes do empenho 277/2026
276/202605/01/2026ALYSSON JUVENCIO DE LIMA
CPF ***.874.104-**
R$ 1.518,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE…Detalhes do empenho 276/2026
275/202605/01/2026LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA
CNPJ 35.583.475/0001-32
R$ 17.605,50VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS COM REMOÇÃO, TRANSPORTE DE DEJETOS PARA DESCARTES EM LOCAL DEVIDAMENTO LICENCIADO.Detalhes do empenho 275/2026
274/202605/01/2026JOSEILTON DURVAL GOUVEIA
CPF ***.174.264-**
R$ 1.518,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE…Detalhes do empenho 274/2026
273/202605/01/2026FOXX URE JP AMBIENTAL S.A
CNPJ 16.731.167/0001-62
R$ 13.902,36VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II. DURANTE O MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 273/2026
272/202605/01/2026IDALECIO JANIO DA SILVA
CPF ***.867.054-**
R$ 1.518,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE…Detalhes do empenho 272/2026
271/202605/01/2026ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME
CNPJ 26.601.495/0001-06
R$ 275.000,00O NOSSO MUNICIPIO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 CESTAS BÁSICAS PARA O PROJETO NATAL DO POVO 2025,DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO.Detalhes do empenho 271/2026
270/202605/01/2026METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 49.388.032/0001-03
R$ 1.500,00VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025Detalhes do empenho 270/2026
268/202605/01/2026CARTORIO DORNELAS
CNPJ 44.699.449/0001-65
R$ 62,95VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO.Detalhes do empenho 268/2026
267/202605/01/2026FRANCIELLY FELINTO
CPF ***.638.504-**
R$ 1.518,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.Detalhes do empenho 267/2026
266/202605/01/2026LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO
CNPJ 11.847.169/0001-06
R$ 34.000,00VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE 2 DOIS COMPACTADORES PARA COLETA E TRANSLADO DO LIXO URBANO DE DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES…Detalhes do empenho 266/2026
265/202605/01/2026RAYZA KAMILLA SOARES DIAS PEREIRA
CPF ***.454.364-**
R$ 3.036,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 265/2026
264/202605/01/2026THAIS GABRIELA DE SOUZA
CPF ***.438.424-**
R$ 3.036,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 264/2026
263/202605/01/2026ELIDIANE DA SILVA SOARES
CPF ***.560.134-**
R$ 1.518,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 263/2026

Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗

* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.

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