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Despesas Orçamentárias

Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.

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Totais do período (2026)

Total empenhado
R$ 87.842.461,23
11.683 lançamentos
Total liquidado
R$ 81.271.374,00*
11.290 lançamentos
Total pago
R$ 71.459.970,00*
10.971 lançamentos

Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.

Ver totais mês a mês
Totais mensais de 2026
MêsEmpenhadoLiquidadoPago
JaneiroR$ 11.736.393,17R$ 7.413.197,00R$ 6.598.930,00
FevereiroR$ 9.052.879,96R$ 7.487.065,00R$ 7.613.878,00
MarçoR$ 10.503.610,79R$ 11.504.789,00R$ 9.884.070,00
AbrilR$ 9.544.889,36R$ 8.935.780,00R$ 8.306.358,00
MaioR$ 8.207.854,77R$ 8.691.584,00R$ 8.002.090,00
JunhoR$ 9.589.267,52R$ 10.225.848,00R$ 8.945.233,00
JulhoR$ 9.500.883,03R$ 9.243.481,00R$ 9.161.531,00
AgostoR$ 7.848.046,31R$ 7.654.256,00R$ 6.829.888,00
SetembroR$ 11.063.550,30R$ 9.896.465,00R$ 5.947.529,00
OutubroR$ 795.086,02R$ 218.909,00R$ 170.463,00
NovembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
DezembroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.

Empenhos de despesa orçamentária
EmpenhoDataCredorValor empenhadoHistóricoDetalhe
109/202605/01/2026ENERGISA
CNPJ 09.095.183/0001-40
R$ 44,42VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXODetalhes do empenho 109/2026
108/202605/01/2026CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA
CNPJ 09.123.654/0001-87
R$ 54,82VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.Detalhes do empenho 108/2026
107/202605/01/2026ENERGISA
CNPJ 09.095.183/0001-40
R$ 689,89VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.Detalhes do empenho 107/2026
106/202605/01/2026ENERGISA
CNPJ 09.095.183/0001-40
R$ 319,09VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 106/2026
105/202605/01/2026JF CARTUCHOS
CNPJ 64.152.265/0001-98
R$ 1.000,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO.Detalhes do empenho 105/2026
104/202605/01/2026NIVIA DAIENE LUNA FARIAS
CNPJ 47.055.007/0001-74
R$ 4.129,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 104/2026
103/202605/01/2026RJR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 53.465.866/0001-34
R$ 3.500,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL,RELATIVO AO MES DE SET/2025.Detalhes do empenho 103/2026
102/202605/01/2026POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
CNPJ 26.958.501/0001-79
R$ 7.375,00VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE G´S DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP 13KG,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 102/2026
101/202605/01/2026CLAUDIANO DA SILVA GOMES
CPF ***.924.944-**
R$ 4.000,00VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 101/2026
100/202605/01/2026NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO
CNPJ 30.251.840/0001-98
R$ 700,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEIVULGAÇOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 100/2026
99/202605/01/2026CLAUDIO DA COSTA CRISPIM
CNPJ 36.570.373/0001-45
R$ 1.300,00VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DE DEZ/2025.Detalhes do empenho 99/2026
98/202605/01/2026RAFAELA DA SILVA ALEXANDRE DE OLIVEIRA
CPF ***.677.004-**
R$ 370,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE.Detalhes do empenho 98/2026
97/202605/01/2026JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO
CPF ***.142.744-**
R$ 300,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE.Detalhes do empenho 97/2026
96/202605/01/2026ROZANGELA MORENO TEODORO
CPF ***.372.534-**
R$ 400,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE.Detalhes do empenho 96/2026
95/202605/01/2026FABIO CEZAR DA SILVA
CPF ***.801.524-**
R$ 300,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE.Detalhes do empenho 95/2026
94/202605/01/2026JOSE ADRIANO COSTA
CPF ***.529.454-**
R$ 650,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE.Detalhes do empenho 94/2026
93/202605/01/2026RAIANNY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA
CPF ***.523.134-**
R$ 500,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE.Detalhes do empenho 93/2026
92/202605/01/2026KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA
CPF ***.125.694-**
R$ 300,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE.Detalhes do empenho 92/2026
91/202605/01/2026JOSENILDA BARBOSA
CPF ***.722.244-**
R$ 700,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE.Detalhes do empenho 91/2026
90/202605/01/2026MAURICEIA CARNEIRO DE ARAUJO
CPF ***.582.324-**
R$ 300,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE.Detalhes do empenho 90/2026
89/202605/01/2026TANIA COSMO DA SILVA
CPF ***.353.784-**
R$ 550,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE.Detalhes do empenho 89/2026
88/202605/01/2026JANETE ALVES FLORENCIO
CPF ***.273.904-**
R$ 250,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA.Detalhes do empenho 88/2026
87/202605/01/2026LETICIA DO NASCIMENTO DE SOUZA
CPF ***.262.884-**
R$ 200,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE.Detalhes do empenho 87/2026
86/202605/01/2026JESSICA VITURINO DE MELO
CPF ***.271.504-**
R$ 250,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL/TAC CONFORME LISTA.Detalhes do empenho 86/2026
85/202605/01/2026MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA
CPF ***.288.514-**
R$ 500,00VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OU TRATAMENTO DE SAUDE.Detalhes do empenho 85/2026

Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗

* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.

Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.